一、主要职责
(一)市政协办公室(研究室)主要职责:
1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务和会议决议、决定事项的组织实施工作;
2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作,承担市政协领导交办的其他工作;
3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作;
4、负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。
(二)市政协专委会办公室主要职责:
1、负责联系学习和文史、提案、人口资源环境、社会法制、港澳台侨和外事、教科文卫体、民族和宗教、经济等8个专门委员会的工作;
2、负责指导、协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施,负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作;
3、负责组织委员开展学习活动,研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议,了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策,调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议;
4、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作;
5、负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门的对口联系工作。
二、部门预算单位构成
市政协机关设10个工作机构:办公室(研究室)、专委会办公室、学习和文史资料委员会(驻会)、提案委员会(驻会)、人口资源环境委员会(驻会)、经济委员会(驻会)、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、教科文卫体委员会、民族和宗教委员会。其中:市政协办公室设2个内设机构:秘书科、行政科;政协专委会办公室下设1个内设机构:委员学习联络科。
三、宁国市政协机关2017年部门预算情况说明
1、2017年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算291.1421万元,收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
2、2017年收入预算情况
本单位2017年收入预算291.1421万元,其中:一般公共预算拨款收入291.1421万元,占100%。
3、2017年支出预算情况
本单位2017年支出预算291.1421万元,其中:基本支出179.9921万元,占61.82%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出111.1500万元,占38.17%,主要用于保障运转、发展建设、补贴补助等其他政协事务支出。
四、2017年财政拨款收支预算总体情况
2017年部门可支配收入291.1421万元,其中:财政拨款收入291.1421万元,纳入专户管理的政府非税收入0万元。部门支出预算总额291.1421万元,按支出项目分,其中:一般公共服务232.6994万元,占79.99%;社会保障和就业支出29万元,占9.96%;医疗卫生支出6.4万元,占2.19%;住房保障支出22.9万元,占7.86%。
五、2017年一般公共预算支出预算情况
本单位2017年一般公共预算拨款291.1421万元,其中:一般公共服务232.6994万元,占79.99%;社会保障和就业支出29万元,占9.96%;医疗卫生支出6.4万元,占2.19%;住房保障支出22.9万元,占7.86%。具体情况如下:
(一)“一般公共服务”2017 年财政拨款预算232.6994万元,比2016年财政拨款预算减少2.9万元,减少1.2%,减少原因主要是机关公车制度改革,公务车辆运行费用减少。其中,“行政运行”预算121.5494万元,主要用于保障机关正常运转的基本支出等。
(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算29.0665万元,比2016年财政拨款预算减少71.2335万元,减少71.02%,减少原因主要是因养老保险制度改革,2017年“社会保障和就业”支出中不含退休人员工资。
(三)“医疗卫生与计划生育”2017年财政拨款预算6.4268万元,比2016年财政拨款预算增加0.0268万元,增长0.4%,增长原因主要是职工基本工资收入增长。
(四)“住房保障”2017年财政拨款预算22.9494万元,比2016年财政拨款预算增加4.5494万元,增长24.7%,增长原因主要是职工基本工资收入增长。
六、2017年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2017年一般公共预算基本支出179.9921 万元,其中:工资福利支出125.4712万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.2993万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、 维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。对个人和家庭的补助34.2216
万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。
七、2017年政府性基金预算财政拨款情况
本单位2017年政府性基金预算拨款收入0万元,比2016年增加(减少)0万元,增减0%,增减原因:无政府性基金收支;政府性基金预算支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增减0%,增减原因是无政府性基金收支。本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
附件:1.2017年部门支出预算总表.xls